研究院开展外部审计工作

信息来源:无 发布日期:2022年06月08日 11:11 浏览次数:

为严肃财务纪律,确保会计资料的真实、正确,加强控制和管理,促进资金使用效益,更好地发挥审计的制约和监督作用。同时也应三亚崖州湾科技城管理局高教处要求,在申请2022年度运行经费时需提供2021年度外部审计报告作为请款依据之一。研究院决定聘请第三方机构对研究院的财务工作进行审计。

审计筹备工作有序进行。结合实际情况,通过招标方式,研究院最终决定与天职国际会计师事务所合作。5月19日,双方确定合同服务内容,签订协议。经商谈,一致确定于5月26日至5月28日进行审计工作。审计期间,由研究院财务部配合会计师事务所开展现场审计。审计工作中指出,研究院在财务工作中,认真贯彻有关财务制度要求,严格把控资金使用动向,确保资金使用合法、合规,投入得到有效落实。但是,也有一些不足和需要改善的地方。故此,研究院应不断加强内部控制,提高资金使用效率,建设更加完善的财务管理制度。

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